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中共恩施市委统战部2018年部门预算信息公开
  • 索 引 号:011464652/2018-00421
  • 分  类:综合政务;其他 ; 公示
  • 发布机构:中共恩施市委统战部
  • 发文日期:2018年01月26日
  • 名  称:中共恩施市委统战部2018年部门预算信息公开
  • 主 题 词:

  中共恩施市委统战部2018年部门预算信息公开

  公开目录

  一、单位概况

  二、人员机构情况

  三、2018年部门预算公开报表(附表)

  四、2018年部门预算编制情况及说明

  五、其他重要事项的说明

  六、专业名词解释

  一、单位概况

  中共恩施市委统一战线工作部(台湾工作办公室)是市委主管统一战线工作的职能部门,是市委、市政府主管台湾工作的办事机构。负责研究、拟定具体实施意见。了解统战工作的全面情况,掌握分析统一战线中的政治、思想动态,及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。

  (一)组织贯彻执行中央、省委关于统一战线工作的方针政策和州委、市委关于统一战线工作的决定,负责统一战线理论和实践的调查研究,向州委统战部、市委及时反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;贯彻执行党中央、国务院关于对台工作的方针政策,结合我市的实际情况,负责研究、拟定具体实施意见。

  (二)了解统战工作的全面情况,掌握分析统一战线中的政治、思想动态,及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。

  (三)负责协助市委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系,认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策,受市委委托主持召开民主党派负责人和无党派代表人士座谈会;落实中央、省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作,及时通报情况,听取他们的意见和建议;支持帮助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物。

  (四)负责党外人士的政治安排工作,推荐有影响有代表性的党外人士担任全国人大代表、全国政协委员、省人大代表、省政协委员、州人大代表、州政协委员、市人大代表,安排市政协委员;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任市级和科级领导职务的工作;做好党外后备干部和新的党外代表人物队伍的建设工作。

  (五)组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各乡镇(办)的对台工作,对全市涉台事务实施统一归口管理;会同有关部门指导协调和开展对台经济工作以及两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生、旅游、教育、新闻等各个领域的交流与合作;协调、指导两岸人民往来,做好台胞接待、因私赴台、赴台定居以及台胞来我市定居的有关具体工作;负责处理我市涉台的重大活动和重大事件;负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作;协调和管理各乡镇(办)、各部门对台湾中上层的联络工作;指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点任务、重大活动、重大事件方面的涉台工作。

  (六)负责联系海内外工商界社团和代表人士,调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议。

  (七)负责调查研究,协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族的培养和推荐工作。

  (八)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系、培养党外知识分子代表人物。

  (九)负责开展海内外统一战线的宣传工作。

  (十)负责本部机关的干部人事管理工作;协助市各民主党派组织进行干部管理;负责各乡镇(办)党委统战委员当面征求意见工作。

  (十一)负责指导乡镇(办)、企事业单位党委统战工作;协调政府各有关目标的统战工作;负责统战干部和党委干部的培训工作;协助管理市直各民主党委机关,联系、指导市工商联的工作,负责管理非公有制经济领域的党建工作。

  (十二)完成上级交办的其他事项。

  二、人员机构情况

  中共恩施市委统战部(市台办)内设机构4个科室,即:办公室,党派工商科,干部、民族宗教科,台湾工作科。共有编制数6名,现有在职在编人员10名,退休人员6名,挂职人员2名。

  三、2018年部门预算公开报表

  (附表):中共恩施市委统战部2018年部门预算信息公开表

  四、2018年部门预算编制情况及说明

  (一)部门预算收支总体情况

  2018年部门预算总收入240.97万元。其中:财政拨款收入240.97万元,其他收入0万元。

  2018年部门预算总支出240.97万元。其中:按照政府收支分类科目安排情况

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  1、一般公共服务197.69万元。

  2、社会保障和就业支出18.40万元.

  3、医疗卫生与计划生育支8.36万元。

  4、住房保障支出16.52万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  1、工资福利支出164.95万元。其中:

  基本工资42.15万元;津贴补贴35.95万元;奖金(年终一次性)3.51万元;其他社会保障缴费0.05万元;机关事业单位基本养老保险缴费18.40万元,城镇职工基本医疗保险缴费8.36万元,住房公积金16.52万元,其他工资福利支出40万元。

  2、商品和服务支出31.30万元。其中:

  在职人员日常公用经费31.30万元。

  3、对个人和家庭的补助12.50万元。其中:

  生活补助0.50万元;退休人员奖金12万元。

  4、项目支出31.21万元。其中:部门项目支31.21万元,包括:一般行政管理事务31.21万元,主要用于:不可预见费用3.1万元、党建工作经费1万元、党外人士工作经费3万元、党外知识分子联谊会办公室3万元、对台工作经费3万元、民主党派活动经费10.1万元、政治特别费7.12万元、专干工作经费2万元。

  (二)财政拨款支出预算情况

  2018年财政拨款支出预算数240.96万元,比2017年预算增加42.49万元,增加17.63%,安排情况如下:

  基本支出209.98万元,比2017年预算增加42.72万元,增加25.54%,主要原因是:单位增加了1名实质副县级干部。

  1.工资福利支出164.95万元,比2017年增加70.31万元,增加74.30%,主要原因:2018年将机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费,纳入工资福利支出,2017年不包含。

  2.商品服务支出32.30元,比2017年增加11.46万元,增加54.99%,主要原因:单位增加了1名实质副县级干部。

  3.对个人和家庭补助支出12.50万元,比2017年减少39.3万元。减少75.89%,主要原因:退休人员纳入社保局发放工资,不在本单位发放,没有纳入预算,2018年住房公中积金纳入工资福利支出中,没包含在个人和家庭补助中。

  项目支出31.21万元,和2017年一样没有变化。

  (三)“三公”经费财政拨款预算情况

  2018年财政拨款资金安排“三公”经费预算2.2万元,比2017年预算增加1.6万元,增加37.5%。其中:

  1、因公出国(境)经费0万元,和2017年预算一样。

  2、公务用车购置及运行维护费0万元,和2017年预算一样。

  3、公务接待费2.2万元,比2017年预算增加1.6万元,主要原因是:2018年预计接待任务要增加。

  五、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费情况说明

  行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费明细开支情况。增减变动及异常情况说明。其中:

  办公费3万元、印刷费1万元、咨询费0.1万元、邮电费2万元、差旅费2万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0.5万元、会议费1万元、培训费1.82万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费1.82万元、福利费4.2万元、其他交通费用10.06万元、其他商品和服务支出2.32万元。比2017年增加11.46万元,增加54.99%,主要原因:单位增加了1名实质副县级干部,日常人员经费相应增加。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

  (三)政府购买服务预算情况

  基本公共服务类0万元。

  社会事务服务类0万元。

  (四)无其他重要事项说明

  六、专业名词解释

  1、财政拨款(补助)收入:指省(市、县)级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  5、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  6、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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