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中共恩施市委宣传部2018年部门预算公开
  • 索 引 号:011464652/2018-00422
  • 分  类:综合政务;其他 ; 公示
  • 发布机构:中共恩施市委宣传部
  • 发文日期:2018年01月26日
  • 名  称:中共恩施市委宣传部2018年部门预算公开
  • 主 题 词:

  中共恩施市委宣传部2018年部门预算公开公开目录

  一、部门基本情况

  二、预算公开报表

  三、预算安排情况的说明

  四、其他重要事项的说明

  五、重要名词解释

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  (1)负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作,制定理论学习计划,组织编写理论学习辅导资料,培训理论骨干。

  (2)负责引导社会舆论,指导、协调全市新闻、出版等部门的工作,对市文体新广局的工作实施指导和协调,负责市委关于新闻舆论工作的指示意见的贯彻落实;负责恩施市新闻中心的管理,受市委委托,代管州新闻单位驻市记者站。

  (3)负责指导全市精神产品的生产和文化市场的管理,对市文体新广局实施宏观指导和协调。

  (4)负责指导、规划、部署全市思想政治工作和社会主义精神文明建设活动;协同有关部门做好全市党员教育的规划,编写基层党员教育材料;了解和掌握全市各阶层的思想动态。

  (5)受市委委托,负责市直宣传文化部门领导班子建设、知识分子工作及宣传干部奖惩工作;负责市直宣传文化部门骨干的培训工作;对乡、镇街道办事处宣传委员的任免提出建议和意见;负责全市企业思想政治工作专业人员职务的评审工作。

  (6)组织贯彻执行宣传文化事业发展的指导方针,指导宣传文化部门制定有关政策;负责文艺、新闻奖励基金的管理和评奖工作。

  (7)负责全市国防教育规划的制定与实施,负责国防教育经费的管理和使用,做好国防教育的培训、宣传和理论研究工作。

  (8)围绕党的路线方针政策和市委市政府的中心工作,积极组织开展新闻宣传、网络宣传和对外宣传,确保舆论导向正确。

  (9)负责恩施市新闻报道的采写、编辑、制作和发布,承担全市重要会议和重大活动的网络直播工作,负责新闻档案(包括文字、图片、视频、音频、专题等新闻资料)的收集、整理建档工作。

  (10)负责贯彻落实互联网信息传播方针政策、指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理,负责网络新闻业务及其他相关业务的日常监管,协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作。

  (11)负责建设中国硒都网站及其子网站,每天24小时提供恩施市电子政务、电子新闻、电子商务服务等。

  (12)负责恩施市网络舆情的监测、预警、研判、处置和报告事宜。

  (13)完成上级交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

  我单位由机关及下属2个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位2个。

  (三)部门人员构成

  编制人数34人,其中:行政编制10人,事业编制23人,工勤编制1人。在职实有人数32人,其中:行政编制9人,事业编制22人,工勤编制1人。

  离退休人员6人,其中:离休1人,退休5人。

  (四)工作目标及主要任务

  2018年是全面实施“十三五”规划、全面建成小康社会的重要一年,全市宣传思想文化战线要全面贯彻党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和省委十届八次全会、州委第七次党代会、市委第九次党代会精神,以坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴中国梦为主题,以迎接宣传贯彻党的十九大为主线,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,引领新常态,勇担新使命,为全市实现“316”的总体思路和主要目标提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。

  (1)认真抓好基层党员群众的学习教育。深化习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略的学习研究宣传,认真学习贯彻各级重要会议精神,扎实推进学习型党组织建设,科学制定党委(党组)中心组年度学习计划。认真开展全民阅读工作,结合“两学一做”学习教育和“支部主题党日”活动,开展各类主题学习活动。持之以恒地用党的理论创新成果武装党员干部、教育人民群众、推动各项工作。

  (2)不断推进理论宣讲、百姓宣讲全覆盖、常态化。健全市、乡宣讲网络,充实和完善宣讲员力量,实现“双宣讲”工作全覆盖、常态化。全面普及党的十八届六中全会、党的十九大精神和党的路线方针政策,精心打造“硒都讲坛”理论学习品牌,全面推广“理论热点面对面”示范点建设先进经验,不断创新基层思想政治工作。进一步深化对中国特色社会主义和中国梦的宣传教育,广泛开展“中国梦?我的梦”主题实践活动。

  (3)突出对外宣传的“主动作为”。加强新闻宣传指导,注重新闻选题策划,完善对外宣传激励机制,大力挖掘推荐典型人物和典型事迹,讲好恩施故事,展示恩施形象,强化城市精神宣传和人文宣传。以创建全域旅游示范区为契机,组织开展“网络大V看恩施”、“文化名人访恩施”等系列活动,发挥名人效应,扩大对外宣传。扎实开展社会宣传教育工作,抓好全民国防宣传教育工作,开展全民国防教育日和国防教育月活动。

  (4)深化群众性精神文明创建。认真做好文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭创建工作。文明城市创建实现常态化,做好迎接2018年度县域文明指数测评筹备工作。充分发挥文明单位的示范带头作用,组织开展好文明单位“六个一”创建活动。继续深化文明新村和十星级文明创建工作,高标准建设13个文明示范村,制作固定公益广告牌和文化墙。深入开展“树文明家风、创最美家庭”活动,继续开展好媳妇、好公婆、好妯娌等各类文明家庭创建评选活动,推动市民文明素质全面提升。

  (5)大力发展文化产业。建立文化产业项目库,加大文化招商力度。完善文化产业发展联席会议制度,实现资源、信息共享。加大奖励激励力度,大力扶持重点文化企业。推动文化、旅游、健康产业融合发展。深入挖掘恩施民族民间文化,以“恩施土家女儿会”为龙头,打造节会经济牌和文化旅游牌,举办全市第五届原生态民歌大赛和第四届广场舞展演活动。

  (6)抓督办,进一步加强网站建设与管理。抓政府网站建设,完善功能;抓新闻网站管理,严格信息采编、审核及发布过程;抓栏目设置,不断提升品牌服务功能;抓技术管理,确保硒都网及子网站正常运行;抓网络安全,建立健全网站信息安全管理机构和各项制度。

  (7)抓发展,进一步完善新媒体建管工作。协调省州相关部门,对云上硒都相关功能进一步完善,加强云上硒都内容管理。加强硒都发布微信公众号内容建设作,做好视频访谈栏目上线准备及视频访谈室建设,实现媒体的全面融合。

  (8)抓策划,进一步提升宣传水平。围绕认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会、州有关会议精神,精心研究,策划选题,把握正确导向,加强创新实施,凸显特色,拓展渠道,营造强大的声势氛围;加强调查研究,正确评估新闻价值和发展态势,不断增强公众影响力和可信度。

  (9)抓苗头,进一步强化舆情监管。建强队伍,配强管理人员,壮大网评员及网络舆论引导员队伍,开展网评员队伍培训;完善机制,建立网络舆情部门联动会议机制,适时召开网友会,网评员座谈会,认真贯彻落实《恩施市网络新闻发言人制度》,建立网络舆情预判机制;正面引导,积极主动发声,加强正面引导;正确处置,做到无缝监测,及时发现,及时研判,及时报告,及时处置。

  (10)抓细节,进一步转变干部作风。继续深入开展“不忘初心永跟党走”等专题教育活动,严格落实“两个责任”,不断增强干部责任意识,忠实履行职责,切实提高执行力;加强制度建设,严格财经纪律,规范公务接待等,做到以制度管人管事;切实贯彻落实中央《八项规定》,倡导厉行节约、勤俭办事的良好风尚,坚决反对铺张浪费,贪图享受等奢侈之风。

  二、部门预算公开报表

  表格样式见附件2:中共恩施市委宣传部2018年部门预算公开公开目录

  三、部门收支预算安排情况的说明

  (一)部门预算收支总体情况

  2018年部门预算总收入1029.649673万元。其中:财政拨款收入1029.649673万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

  2018年部门预算总支出1029.649673万元。其中:按照政府收支分类科目安排情况。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务、科学技术、文化体育与传媒。

  按照支出经济分类科目,主要用于:基本支出和项目支出。

  1、工资福利支出466.199855万元。其中:

  基本工资105.5592万元;津贴补贴55.83万元;绩效工资50.4668万元;奖金(年终一次性)2.9422万元;其他社会保障缴费70.893207万元(其中基本医疗保险费21.962532万元);住房公积金47.108448万元;其他工资福利支出133.4万元。

  2、对个人和家庭的补助21.48118万元。其中:

  离休费9.48118万元;其他对个人和家庭的补助支出12万元。

  3、商品和服务支出63.968638万元。其中:

  在职人员日常公用经费63.753638万元;离退休人员公用经费0.215万元。

  4、项目支出478万元。其中:一般行政事务管理300万元,其他科学技术178万元。

  部门项目支出478万元,包括:

  一般行政管理事务300万元,主要用于:恩施电视台、恩施日报社等媒体宣传费、文明城市创建经费、文艺文化活动经费、理论研究论坛活动经费。

  其他科学技术支出178万元。主要用于:政府网站建设及维护20万元,中国硒都网建设及维护经费158万元。

  5、事业单位经营支出0万元。

  (二)财政拨款支出预算情况

  2018年财政拨款支出预算数1029.649673万元,比2017年预算增加134.678068万元,增长15.05%,安排情况如下:

  基本支出551.649673万元,比2017年预算增加134.678068万元,增长32.30%,主要原因是:市新闻中心人员相比去年增加4人,其次养老保险单位部分和职业年金增加至预算。

  1.工资福利支出466.199855万元。

  2.商品服务支出63.968638万元。

  3.对个人和家庭补助支出21.48118万元。

  项目支出478万元,与2017年相同。主要原因是:项目没有变化。

  (三)“三公”经费财政拨款预算情况

  2018年财政拨款资金安排“三公”经费预算10.2849万元,比2017年预算增加0.0849万元,增长0.83%。其中:

  1、因公出国(境)经费0万元,与2017年相同。

  2、公务用车购置及运行维护费7万元,与2017年相同。其中:

  公务用车购置费0万元,与2017年相同。

  公务用车运行维护费7万元,与2017年相同。

  2018年,公务用车保有2辆。

  3、公务接待费3.2849万元,比2017年预算增加0.849万元,主要原因是:市新闻中心人员由2017年15人增加至19人。

  四、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费情况说明

  行政单位、参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费明细开支情况。增减变动及异常情况说明。其中:

  办公费1.3897万元、印刷费0.576万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2926万元、电费1.786万元、邮电费1.8246万元、取暖费0.437万元、物业管理费0万元、差旅费9.6552万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.96万元、租赁费0万元、会议费1.4万元、培训费5.141973万元、公务接待费3.2849万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.141973万元、福利费9.724692万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用8.58万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.774万元。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计118.74万元。包括:

  货物类53.64万元。

  工程类0万元。

  服务类65.1万元。

  (三)政府购买服务预算情况

  基本公共服务类156万元。

  社会事务服务类59万元。

  (四)其他重要事项说明

  五、专业名词解释

  对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。包括但不限于各项收入解释、功能分类科目解释、经济分类科目解释、本部门特有项目解释、其他需要解释的事项,如:

  1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:中共恩施市委宣传部2018年预算表

 

  中共恩施市委宣传部

  2018年1月28日

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